个税APP综合所得年度汇算全攻略:③申报篇
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按照政策规定,需要办理个税年度汇算的纳税人,应在3月1日至6月30日向税务机关申报办理退税或补税。个税APP综合所得年度汇算功能现已开通,各位亲们做好准备了吗?
如何进行年度汇算申报呢?
一起来看今天的操作指引!
仅在境内取得综合所得的居民个人可以通过”个人所得税APP”办理综合所得年度汇算自行申报。
使用手机APP 端申报,您可以从以下入口进入年度汇算:
一是从首页的【常用业务】区块的【综合所得年度汇算】进入;
二是从【快捷入口】-【我要办税】下或底部【办税】菜单进入后,点击在【税费申报】下的【综合所得年度汇算】。
年度汇算自行申报有两种方式:
简易申报
标准申报
一、简易申报
【适用情形】
如果在上年度内取得的综合所得收入额不超过6万元且已预缴税款,可通过“简易申报”办理申报并申请退税。
【操作步骤】
(一)确认申报表信息
1、APP首页点击“综合所得年度汇算”,进入个人所得税年度自行申报页面,如果您满足简易申报条件,系统自动进入简易申报流程, 首先弹框显示“简易申报须知”;
2、等待几秒,点击“我已阅读并知晓”后进入简易申报页面;
申报页面项目说明:
(1)汇缴地:选择或确认 “任职受雇单位”, 无任职受雇单位的,选户籍地或经常居住地,系统将自动带出主管税务机关;
(2)已缴税额:是上年度预扣预缴申报和自行申报时,已缴纳的税额合计,由系统带出,不可修改。
您也可以 “查看收入明细数据”,如果对收入信息有异议,支持对收入明细进行“申诉、删除”,申诉或删除后,此收入的已缴税额将不计入已缴税额合计中。
3、 确认个人基础信息、已缴税额无误后,点击【提交申报】即可完成简易申报。
需要提醒的是,汇算期为期4个月,请务必确认好本人的申报数据后再提交申报,避免影响您及时准确获得退税,也避免影响您个人的合法权益。
(二) 申请退税
在申报提交完成页面上,选择【申请退税】。
进入银行卡选择界面,会自动带出添加好的银行卡。您也可以点击【添加银行卡信息】。选择银行卡后提交退税申请,可以看到退税申请进度。
选择银行卡后提交退税申请,可以看到退税申请进度。如果您的银行卡不在身边,或者暂时不想退税,可以点击【暂不处理,返回首页】。后续可再次发起退税申请。
(三)更正与作废
如您申报后,发现申报数据有误,可进行更正或者作废。具体操作时,可通过【查询】-【申报查询(更正/作废申报)】-【申报详情】查看已申报情况。但是,如您已申请退税,需要先撤销退税,再进行更正或作废;如果您前次申请退税已办理成功,则您无法撤销,需结合上次申报情况申报更正。
二、 标准申报
【适用情形】
居民个人纳税年度内仅从中国境内取得工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得(以下称“综合所得”),按税法规定进行的个人所得税年度汇算。
【注意】
1、适用“简易申报”模式的个人可以切换成“标准申报”模式,反之不可以。
2、居民个人取得境外所得的,需到办税服务大厅办理。
【操作步骤】
(一)确认基本信息
1、APP首页点击“综合所得年度汇算”,进入个人所得税年度自行申报页面。
2、选择填报方式,建议选择“使用申报数据进行填报”,也可以是“自行填写”;此页面您可以点击“查看收入纳税数据”,展示“收入纳税数据”和“专项附加扣除采集记录”。
如果对收入信息有异议,进入详情支持对收入明细进行“申诉、删除”。
3、弹出“标准申报须知”,勾选“我已知晓并同意”,点击“进入申报”。
4、申报环节——基本信息
选择或确认 “任职受雇单位”, 无任职受雇单位的,选户籍地或经常居住地,系统将自动带出主管税务机关;点击“下一步”。
(二)生成和确认申报表信息
收入和税前扣除。
若您确认申报数据无误,可直接提交申报进行缴款或退税。
【注意】:
1、当前页面如果有待确认或者问题项(一般红色显示),则无法进行“下一步”操作;
2、点击红色箭头所示的标识,可进入查看收入详情;
(三)修改申报表信息
若您需要对预填的申报数据进行补充、完善或者修改,可进入对应明细表或附表进行。
1、完善收入数据
在收入列表界面,您可分所得项目,进行收入的【新增】和【修改】。如您认为某条收入信息非本人取得,可进行【申诉】或【删除】。操作后,相应收入均不纳入年度汇算。
(1)全年一次性奖金的处理
如下图红色箭头所指,点击进入工资薪金主页面。点击“奖金计税方式选择”进行奖金设置,提交申报前都可以重新选择。
您可以选择一笔作为全年一次性奖金单独计算纳税;也可以全部并入综合所得。
(2)劳务报酬、稿酬没有预填数据
收入明细表预填时,只对“工资薪金所得、连续劳务(保险营销员、证券经纪人)、特许权使用费所得”进行预填,劳务报酬和稿酬收入需自行添加或者查询导入。
2.完善扣除信息
点击除专项附加扣除之外的明细数据,可进入对应详情界面。您可进行【新增】、【修改】、【删除】、【申诉】等操作,步骤同前述“完善收入数据”一致。
(1)专项附加扣除
如您需要新增或者修改专项附加扣除信息,可点击【新增】,跳转至采集界面后进行填报。填报完成后,可选择跳转回年度汇算继续填报。
(2)专项扣除
在专项扣除列表界面,您可分项目进行新增和修改。
(3)商业健康险
在其他扣除明细列表界面,您可点击【商业健康险】、【税收递延养老保险】页面,分别进行新增和修改。
(4)准予扣除的捐赠额
3.税款计算
根据上一步的收入及减除数据,显示【应纳税额】、【减免税额】、【已缴税额】,在左下角显示具体 应补(退)税额,点击“提交申报”。
(四)缴纳税款或申请退税
如果您需要补税,但年度综合所得收入不超过12万元,或者应补税额≤400元,且依法预缴税额的,可享受免申报。
满足免申报情况时,底端按钮如下图,点击“享受免申报”,则申报完成。
1.缴税
若您存在应补税额但不符合免于申报,可点击【立即缴税】进入缴税。
选择相应的缴税方式,完成支付。
若暂不缴款可以选择【返回首页】或【查看申报记录】, 后续可再次进行缴款。
2.申请退税
若您存在多缴税款,可点击【申请退税】。
进入银行卡选择界面,会自动带出添加好的银行卡。可以点击【添加银行卡信息】。
选择银行卡后提交退税申请,可以看到退税申请进度。
如果您的银行卡不在身边,或者暂时不想退税,可以点击【暂不处理,返回首页】。后续可再次发起退税申请。
需要提醒的是,汇算期为期4个月,请务必确认好本人的申报数据后再提交申报,避免影响您及时准确获得退税,也避免影响您个人的合法权益。
(五)更正与作废
如您申报后,发现申报数据有误,可进行更正或者作废。具体操作时,可通过【查询】-【申报查询(更正/作废申报)】-【申报详情】查看已申报情况。但是,如您已申请退税,需要先撤销退税,再进行更正或作废;如果您前次申请退税已办理成功,则您无法撤销,需结合上次申报情况申报更正。
(六)申报查询
查询方式:首页——【我要查询】——【申报信息查询】——【申报查询】。
【注意】:只有申报成功后才能在“已完成”中查到申报记录。
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